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發(fā)布時間:2021-07-30 06:14  







稅審報告是針對稅法和會計法的差異

稅審報告是針對稅法和會計法的差異,對年度企業(yè)所得稅進行納稅調整的報告,是對企業(yè)所得稅匯算,確認虧損與盈利,對企業(yè)賬務處理及納稅情況進行審核,糾正和調整納稅申報金額的一項業(yè)務。審計報告是注冊會計師根據(jù)獨立審計準則的要求,在實施了必要的審計程序后出具的,基于上年的業(yè)務對公司財務報表作出的調整,用于對被審計單位年度會計報表發(fā)表審計意見的書面文件。他的結果代表公司真正的財務成果,也稱為財審報告。


審計報告作用十分廣泛:企業(yè)年檢、銀行、高新企業(yè)認證等都需

審計報告作用十分廣泛:企業(yè)年檢、銀行、高新企業(yè)認證等都需要審計,具體審計按照部門規(guī)定執(zhí)行。審核的內容不同。稅審針對的是公司的納稅情況是否正確與完整。審計針對的是公司審計截止日資產負債表,利潤及利潤分配表以及現(xiàn)金流量表的審核。稅審主要是審查企業(yè)有沒有偷稅漏稅嫌疑。審計則是看各科目是否正確,存不存在徇私舞弊,有沒有白條抵賬等內部問題。


制定審計計劃時應收集、研究審計對象的背景資料

在制定審計計劃時應收集、研究審計對象的背景資料。當審計對象為集團子公司、職能部門時,背景資料主要包括其組織結構、經營管理情況、管理人員相關資料、定期的財務報告、有關的政策法規(guī)和預算資料等。當審計對象為某一項目、系統(tǒng)時,背景資料主要指其立項、預算資料、合同及相關責任人資料等。如果在以前年度實施過內部審計,則應調閱以前的審計文件,關注以前的審計發(fā)現(xiàn)及審計對象對審計建議的態(tài)度。


審計人員應根據(jù)具體的內部控制情況及相關的審計發(fā)現(xiàn)

審計人員應根據(jù)具體的內部控制情況及相關的審計發(fā)現(xiàn)提出具體的、適當?shù)膶徲嫿ㄗh,以利于被審計單位完善內部控制、降低經營風險。審計項目負責人應對審計人員的審計工作底稿及收集的相關證明資料進行詳細的復核,并對審計人員實施的相關審計程序進行適當?shù)谋O(jiān)督和管理。外勤工作中,審計人員應對編制的審計工作底稿及收集的相關文件、報表、記錄等證據(jù)資料及時整理、歸類。


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