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審計的特殊目的是什么?
財務審計報告是具有審計資格的會計師事務所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,是對財務收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟活動全mian審查后作出的客觀評價。
河北東盈會計咨詢有限公司,業(yè)務包括:會計培訓、會計繼續(xù)教育、初、中級職稱培訓、實賬學習、財務審計、會計年審、網(wǎng)上申報、代理記賬等等,能為您和您的企業(yè)提供會計培訓、財稅代理、工商咨詢等多項服務。
財務審計哪家機構(gòu)做的好?
根據(jù)COSO報告,內(nèi)部控制是要對以下三類目標的實現(xiàn)提供合理的保障:運營的效果和效率、財務報告的可靠性、遵守適用的法律法規(guī)。財務審計報告是具有審計資格的會計師事務所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,是對財務收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟活動全mian審查后作出的客觀評價。這樣,作為內(nèi)部控制的控制,內(nèi)審所做的內(nèi)控審計的目的也就是對內(nèi)控制度以及實施情況進行評價,提出相應的建議措施,以改善內(nèi)控。
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實現(xiàn)審計作業(yè)全過程管理與監(jiān)控。
實現(xiàn)審計作業(yè)全過程管理與監(jiān)控。實現(xiàn)審計項目從準備、實施、報告、整改的作業(yè)流程,實現(xiàn)審計作業(yè)的“五化”:規(guī)范化項目過程控制、規(guī)范化審計方法、規(guī)范化審批流程、規(guī)范化審計成果,模板化文書,有效提升審計效率和質(zhì)量。
河北東盈會計咨詢有限公司業(yè)務包括:會計培訓、會計繼續(xù)教育、初、中級職稱培訓、實賬學習、會計年審、網(wǎng)上申報、代理記賬、企業(yè)環(huán)評、資產(chǎn)評估、財務審計等等,能為您和您的企業(yè)提供會計培訓、財稅代理、工商咨詢等多項服務。