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審計的特殊目的是什么?
財務(wù)審計報告是具有審計資格的會計師事務(wù)所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎(chǔ)工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,是對財務(wù)收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟(jì)活動全mian審查后作出的客觀評價。
河北東盈會計咨詢有限公司,業(yè)務(wù)包括:會計培訓(xùn)、會計繼續(xù)教育、初、中級職稱培訓(xùn)、實賬學(xué)習(xí)、財務(wù)審計、會計年審、網(wǎng)上申報、代理記賬等等,能為您和您的企業(yè)提供會計培訓(xùn)、財稅代理、工商咨詢等多項服務(wù)。
財務(wù)審計哪家機(jī)構(gòu)做的好?
根據(jù)COSO報告,內(nèi)部控制是要對以下三類目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理的保障:運營的效果和效率、財務(wù)報告的可靠性、遵守適用的法律法規(guī)。財務(wù)審計報告是具有審計資格的會計師事務(wù)所的注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計的基礎(chǔ)工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業(yè)的內(nèi)控制度是否健全等事項的報告,是對財務(wù)收支、經(jīng)營成果和經(jīng)濟(jì)活動全mian審查后作出的客觀評價。這樣,作為內(nèi)部控制的控制,內(nèi)審所做的內(nèi)控審計的目的也就是對內(nèi)控制度以及實施情況進(jìn)行評價,提出相應(yīng)的建議措施,以改善內(nèi)控。
河北東盈會計咨詢有限公司業(yè)務(wù)包括:初、中級職稱培訓(xùn)、實賬學(xué)習(xí)、代理記賬等等,能為您和您的企業(yè)提供q會計培訓(xùn)、財稅代理、工商咨詢等多項服務(wù)。歡迎有意者致電詳細(xì)咨詢。
實現(xiàn)審計作業(yè)全過程管理與監(jiān)控。
實現(xiàn)審計作業(yè)全過程管理與監(jiān)控。實現(xiàn)審計項目從準(zhǔn)備、實施、報告、整改的作業(yè)流程,實現(xiàn)審計作業(yè)的“五化”:規(guī)范化項目過程控制、規(guī)范化審計方法、規(guī)范化審批流程、規(guī)范化審計成果,模板化文書,有效提升審計效率和質(zhì)量。
河北東盈會計咨詢有限公司業(yè)務(wù)包括:會計培訓(xùn)、會計繼續(xù)教育、初、中級職稱培訓(xùn)、實賬學(xué)習(xí)、會計年審、網(wǎng)上申報、代理記賬、企業(yè)環(huán)評、資產(chǎn)評估、財務(wù)審計等等,能為您和您的企業(yè)提供會計培訓(xùn)、財稅代理、工商咨詢等多項服務(wù)。